高新區2021年預算執行情況和2022年預算草案的報告
  • 發布日期:2022-01-22 10:02
  • 信息來源:高新區財政金融局
  • 編輯:隨州高新技術產業開發區
  • 審核: 高新區
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一、高新區2021年預算執行情況

1、一般公共預算收支完成情況

2021年,高新區一般公共預算總收入 56278萬元,為預算的94.6?%,高新區一般公共預算總支出?56278萬元,為預算的94.6%。收支相抵,當年收支平衡。

高新區一般公共預算總收入具體包括:

——地方一般公共預算收入24902萬元,為預算的103.3?%,其中:稅收收入21934萬元,為預算的?98?%,非稅收入2969萬元,為預算的166?%。

——轉移性收入31375萬元,為預算的94%,其中:返還性收入333萬元,為預算的100?。?;一般性轉移支付收入 12176萬元,為預算的 100?。?;專項轉移支付收入5804萬元,為預算的79?。?;調入資金13062萬元,為預算的?99.3?。?。

高新區一般公共預算總支出具體包括:

——地方一般公共預算支出 47244萬元(含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出),為預算的?85.9%,低于預算的主要原因是根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》及省財政廳鄂財預發【2021】42號文件要求,市縣國庫集中支付結余資金不再按權責發生制列支,對于2021年預算沒支付的資金按規定轉入結余,沒有轉為支出。其中:一般公共服務支出?7039萬元,為預算的?94?。?;國防支出 8 萬元,為預算的100?。?;公共安全支出452?萬元,為預算的?73?%;教育支出9717萬元,為預算的?95%;科學技術支出222萬元,為預算的27%,低于預算的原因主要是上級??畹臏p少及不再按權責發生制列支;文化旅游體育與傳媒支出44萬元,為預算的?90%;社會保障和就業支出7876?萬元,為預算的90%;衛生健康支出3911?萬元,為預算的85?%;節能環保支出126萬元,為預算的51?%,低于預算的原因同上;城鄉社區支出682 萬元,為預算的104?%;農林水事務支出4231萬元,為預算的?78%,原因同上;交通運輸支出?489萬元,為預算的?68%;資源勘探工業信息等事務支出?5455萬元,為預算的82?%;商業服務業等支出100萬元;援助其他地區支出?30萬元,為預算的?83?%;自然資源海洋氣象等事務支出 ?20萬元,為預算的100%;住房保障支出 892?萬元,為預算的?103%;災害防治及應急管理支出449?萬元,為預算的86%;債務付息支出?277萬元(不包括付曾都區財政局債務付息支出382萬元),為預算的100%。

——轉移性支出14258萬元,其中:上解省財政支出8133萬元,為預算的?100?。?,年終結余6125萬元。

2、高新區政府性基金預算收支完成情況

2021年,高新區政府性基金預算總收入 11000 萬元,為預算的101?。?,高新區政府性基金預算總支出11000 萬元,為預算的101%。收支相抵,當年收支平衡。

高新區政府性基金預算總收入具體包括:

——地方政府性基金收入 10623萬元,為預算的100?。?,其中:國有土地使用權出讓收入 9223萬元,城市基礎設施配套費收入1400萬元。

——轉移性收入377 萬元,為預算的159%,超預算的原因為收到的上級??畲笥谀瓿躅A算,主要是移民補助的增加。

高新區政府性基金預算總支出具體包括:

——地方政府性基金支出11000萬元,為預算的101?。?,其中:社會保障和就業支出250萬元,城鄉社區支出 9738萬元,其他支出 127萬元,債務付息支出885萬元。

二、高新區2022年預算安排

1、高新區2022年一般公共預算收入預計和支出安排。

高新區一般公共預算總收入預計?61265萬元,比上年增長8.8?%,具體包括:

——地方一般公共預算收入預計27416萬元,比上年增長10?%,其中:稅收收入24233 萬元,非稅收入3183 萬元。

——轉移性收入預計 33849萬元,比上年增長 7.7%,其中:返還性收入 333萬元,一般性轉移支付收入 11625元,專項轉移支付收入5704 萬元,上年結余收入6125萬元,調入資金?10062萬元。

高新區一般公共預算總支出預計?61265萬元,比上年增長 8.5%,具體包括:

——地方一般公共預算支出安排52192萬元,比上年增長8?。?,其中:一般公共服務支出7700萬元,國防支出19.6萬元,公共安全支出778萬元,教育支出7831萬元,科學技術支出760 萬元,文化旅游體育與傳媒支出 54萬元,社會保障和就業支出9107萬元,衛生健康支出4333 萬元,節能環保支出115萬元,城鄉社區支出430萬元,農林水事務支出 4202萬元,交通運輸支出1268萬元,資源勘探工業信息等事務支出4366萬元,金融支出35萬元,援助其他地區支出36萬元,自然資源海洋氣象等支出20萬元,住房保障支出 910萬元,災害防治及應急管理支出373萬元,預備費600萬元,其他支出8500萬元,債務付息支出754萬元。

——轉移性支出安排9073萬元,比上年下降36%。其中:上解省財政支出8512萬元,債務還本支出561萬元。

2、高新區政府性基金預算收入預計和支出安排。

2022年高新區政府性基金預算總收入預計37259萬元,比上年增長238.7?%,增長的原因主要是工業用地出讓比上年增長,國有土地使用權出讓金收入的增加。具體包括:

——地方政府性基金預算收入預計37178萬元,其中:國有土地使用權出讓金收入35190萬元,城市基礎設施配套費收入1988萬元。

——轉移性收入預計81萬元。

高新區政府性基金預算總支出預計37529萬元,比上年增長?238.7%,增長的原因主要是國有土地使用權出讓金收入安排的支出增加。具體包括:

——地方政府性基金預算支出安排37529萬元,其中:城鄉社區支出 34790萬元,債務付息支出 2387萬元,其他支出81萬元。

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